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Channel: SCN : Unanswered Discussions - SPED & NF-e
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Interface NFEDI_WebAS_Outbound_NFeDist para mais de um certificado digital

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Boa tarde pessoal,

 

Aplicamos o SP20 no GRC e estamos fazendo as configurações de Manifesto do Destinatário para utilizer o novo WebService da SEFAZ-AN, de Distribuição de NFe.

 

 

Configurei tudo no PI, criei o cenário NFEDI_WebAS_Outbound_NFeDist, uma Party para SEFAZ-AN e o communication channel NFEDI_SOAP_RCV para conexão com o webservice (utilizando o certificado digital referente à raiz de um CNPJ).

 

Além disso, no Receiver Determination, configure o campo tpAmb=2 para que nosso ambiente de testes se conecte com a SEFAZ-AN Homologação.

 

A interface funcionou corretamente, porém apenas para uma raíz de CNPJ. Os outros CNPJs pertencentes a outra raíz (configurados no GRC) deram erro na SEFAZ: 593 - Rejeição: CNPJ-Base consultado difere do CNPJ-Base do Certificado Digital.

 

Gostaria da ajuda de vocês para entender qual lógica e onde usar para que eu tenha 2 communication channels configurados usando cada certificado digital (ambas raízes são do mesmo estado, São Paulo).

 

 

Distribuicao_NFe.png

 

Obrigado.

 

Abs.


Livro Fiscal

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Boa tarde ! Estou analisando um problema onde a contabilização de Impostos na Miro está correta, bem como as colunas na aba Taxes, porém o Livro Fiscal nao está correto. No Livro fiscal esses impostos deveriam estra em Outras Bases. Alguém já teve esse problema ? Obrigado. André.

Preenchimento da tag no XML da NF-e - Dados de Volume

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Prezados, boa tarde.

 

Estou fazendo um ajuste da Badi CL_NFE_PRINT para preenchimento da tag <qVol> no XML da NF-e.

 

Baseado nos links XML sem dados de transporte / volume (T4_QVOL, T4_ESP,...) e Criar <tag> na xml da NF-e... cheguei à seguinte lógica:

 


DATA: wa_volume LIKE LINE OF out_volume.

 

 

 

MOVE-CORRESPONDING in_xml_header TO out_header.

MOVE-CORRESPONDING in_doc        TO out_header.

 

 

 

wa_volume-docnum  = in_doc-docnum.

wa_volume-t4_qvol = in_doc-anzpk.

 

 

 

APPEND wa_volume TO out_volume.

 

 

Entretanto, a tag não é preenchida no XML. Lembrando que eu me atentei a indicar o docnum em questão.

 

No debug da Badi, o OUT_VOLUME está sendo preenchido corretamente (inclusive "forcei" o preenchimento dos demais campos da estrutura via debug para que ficasse completo), mas mesmo assim o XML não é preenchido.

 

Saberiam, por favor, indicar algum caminho para tentar solucionar esta questão?

 

Desde já, muito obrigado.

 

Bruno Domingues.

Tributação com base Condição

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Olá a todos

 

Eu tenho uma pergunta relacionada a j1btax para a tributação com base condição. Quando criamos um PO , e usar um código de imposto em MM onde temos habilitado ICMS -ex indicador, no qual o sistema base determina quando base de tributação será na "excluídos " e quando em "Outros" .

Como eu sei, este é preenchido em condições MM BX11 e BX12 , respectivamente, em procedimento fiscal.

 

Por favor, responda se alguém sabe a base quando as mudanças de base.

 

obrigado

Debasmita

Nota Fiscal de Servico - livro Modelo1

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Boa tarde colegas ! Gostaria de saber o que define se uma NF de serviço vai ou nao para o Livro de entrada Modelo 1. Estou utilizando um IVA Z. Obrigado!

AFS com GRC Inbound 10.0

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Bom dia Pessoal,

 

Gostaria de saber se alguém já implementou a solução AFS com GRC Inbound 10.0 para o cenário de compras normais.

 

Obrigada,

Carina

SPED ECD (Registro I350)

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Pessoal, boa tarde

 

Ao gerar o arquivo de um determinado mês, como exemplo janeiro/2014, marcando a opção abaixo, o arquivo não deveria gerar sem o registro I350?

 

 

 

 

 

Grato,

 

Leandro

Impostos no ativo

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Boa tarde colegas, Estou com um problema aqui:na compra de Ativo onde os créditos de ICMS/PIS/COFINS são devidos, porém no livro fiscal o ICMS deveria estar em "outras bases" Não existe crédito de IPI na aquisição de ativo imobilizado entao deveria somar ao valor do bem, e no livro fiscal destacar em "outras bases". Alguém já passou por situação semelhante ? Obrigado! André.


Nfe com Tamanho do Lote acima de 3 Megas

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Boa tarde!

 

   Foi criado 2 Nfes acima de 3 Megas

 

   Abri chamado na SAP e foi retornado como mostra abaixo.

 

 

" I was able to check the your PI and GRC system, indeed the issue

lays in the batch size, please create an entry in the customizing

view /XNFE/V_BATCHPAR, setting the parameter "Max batch size" for

500.000 and "Max. Number" to 1, the other parameters are up to your

company needs.

After adjusted the customizing, follow the bellow instructions:

- go to the batch monitor

- hit the finish batch process

- go to the NF-e monitor

- press the "continue process" "

 

Então altermos no PI/GRC cmo abaixo . Mas não está funcionando. Alguém sabe o que está errado?

Já fechamos o chamado na SAP e preciso um retorno hoje.

Grato.

 

Alt_tam_lote.jpg


Livro Fiscal linha do IPI0

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Bom dia colegas! Estou usando o IVA C0 e na minha NF nao aparece o IPI na coluna Outras Bases. Alguém poderia me dar o caminho das pedras pra resolver isso? Obrigado! André.

SPED ECD Versão 3.00

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Olá Amigos.

Desculpe se está é uma pergunta básica pra vocês,mas lá vai.

 

Passando no validador o arquivo do SPED ECD descobri que para 2014 tem que os layouts tem que serem gerados seguindo a nova versão do SPED (3.00) lançada recentemente.


Até o ano passado era utilizado a versão 1.00.

 

Por favor,

Como vocês estão trabalhando com esse tema?

 

 

 

 

Muito Obrigado.         

SPED-ECD problemas com layout 3.0

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Implementamos as notas recomendadas pela SAP, porem estamos enfrentando alguns problemas que listo abaixo, caso alguém possa ajudar.

 

1 - Versão do layout 3.00, quando escolho essa versão na tela da J1BECD o programa não alimenta o campo correspondente no arquivo.

2 - Tradução de campos na tela de seleção, alguns campos não contem tradução.

3 - Campo COD_ENT_REF (Código da instituição responsável pela manutenção do plano de contas referencial) do registro I051, está sendo preenchido com 10, quando o correto é 20.

 

Se alguém já enfrentou esses problemas, por favor compartilhe a solução.

 

Att

 

Rodrigo Barbieri

GRC-NFE - Nº Nota XML Divergente

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Boa Tarde pessoal.

 

 

Estamos em fase de Homologação de cenários e gostariamos de entender com base no conhecimento de voces o porque do erro no momento de criar o GR / IR automático no GRC. Seguem abaixo os steps que estou realizando.

 

1 - Pedido de Compras com uma Inbound Deliverie criada via Monitor Fiscal - "Etapa Simulate Invoice NF-e", com o numero de referencia migrada do XML, porém retirado deste número o "-1" que vem por default na Inbound External ID.

 

Erro-1.JPG

2 - Inbound deliverie Reference number. Quando a Inbound é criada via GRC o formato que ela crava no campo Referencia é o seguinte "042269141-1"

Erro-InbDel.JPG

3 - Migo baseada na Inbound Deliverie.

Erro-migo.JPG

Após a estrada de mercadoria com base na Inbound Deliverie os passos de Enter DANFE e Monitor Logístico são efetuados.

 

3 - Numero da Nota no Arquivo XML.

Erro-xml.JPG

 

4 - Erro na automação MIRO no Monitor Fiscal.

Erro-grc.JPG

Notem que o Numero da Nota mostrado não é o mesmo apresentado no XML do fornecedor e sim o que vem por Default no momento da criação da Inbound Deliverie, mesmo alterando na Inbound para que fique igual ao do XML o sistema busca pelo número inicial.

 

Pergunto, este numero de referencia fica gravado temporariamente em alguma tabela?

 

Obrigado a todos

 

Alexandre Santos.

Campo Tipo de Emissão (TPEMIS)

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Boa tarde ! Meu campo tpemis não possui o código 6. Alguém já passou por esse problema?´to buscando nota da sap mas não achei ainda. tks. André.

MP135 com Cumulatividade - FBL5N

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Boa tarde!

 

Após fazer a configuração da MP135 com cumulatividade e contabilizar os impostos de retenção, quando consulto na FBL5N a fatura em aberto,não visualizo os impostos retidos pelas condições SA PA RA CA.

 

As condições CA PA RA SA se encontram devidamente cadastradas no cliente e foram calculadas na ordem de venda e fatura.

 

Alguém sabe o que esta faltando  para exibir os valores na FBL5N?


GRC - Preencher Pedido de Compras e Item do Pedido

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Pessoal,

Boa noite,

 

Explicando um pouco do que preciso fazer,

 

 

Preciso preencher os campos da tabela /XNFE/INNFEIT -> PONUMBER e POITEM, no caso executar a rotina de preenchimento de Pedido de Compras Manual, mas de forma Automática, depois de algumas validações que irei fazer, obtendo o Número de Pedido e Item, terei que executar essa Rotina Automática.

 

 

Qual a Função que executo para que isso aconteça?

 

Obrigado.

GENERAL - B2B OUT

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Olá pessoal, bom dia tudo bem?

 

Estou configurando a interface de b2b outbound,  e na chamada do PI está ocorrendo o erro abaixo:

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>

<!-- Call Integration Server -->

-<SAP:Error xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SAP="http://sap.com/xi/XI/Message/30" SOAP:mustUnderstand="1">

<SAP:Category>XIProtocol</SAP:Category>

<SAP:Code area="PARSING">GENERAL</SAP:Code>

<SAP:P1/>

<SAP:P2/>

<SAP:P3/>

<SAP:P4/>

<SAP:AdditionalText/>

<SAP:ApplicationFaultMessage namespace=""/>

erro 1.PNG

 

A versão do PI é 7.3 AEX e stack java, é a primeira vez que configuro o b2b nesta versão então acredito que tenha comido bola em alguma coisa.

 

Algumas observações:

Esse erro ocorre apenas na execução do proxy através do programa "/XNFE/NFE_B2B_SEND".

Quando executo o proxy através da transação sproxy a interface funciona perfeitamente.

 

Agradeço ajuda de todos,

 

E um forte abraço,

Podemos enviar DANFE e xml da Nota Fiscal por email em formato PDF a partir do sistema GRC. Se sim, como?

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Podemos enviar DANFE e xml da Nota Fiscal por email em formato PDF a partir do sistema GRC. Se sim, como?

Documento contábil diferente da nota fiscal no lançamento da MIRO

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Olá,

durante a registro da nota fiscal na MIRO, ao ajustar o valor de PIS/COFINS na nota fiscal, o sistema não atualiza o valor no documento contábil, conforme imagem.


Obs.:

- Acabamos de implementar as sap notes 1717837 e 1703810 (sim! todos os passos manuais foram efetuados) ;

- O erro NÃO ocorre com ICMS (isto é: ao ajustar o valor do ICMS na nota fiscal, o sistema atualiza no contábil);

- SAP_APPL 605, SAPKH60504.

ScreenHunter_001.jpg

 

Valeu pessoal!

Simples Nacional - Campo indicativo no Mestre de Fornecedores

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Boa tarde pessoal, tudo bem?

 

Há um requerimento do negócio para que o cadastro de fornecedores tenha um campo que indique que aquela empresa é optante do simples nacional.

 

Verifiquei no SAP Note/KBA Search e não consegui encontrar nada a respeito, a não ser o campo J_1BTTDT-J_1BTDT (Tax Declaration Type), que parece que pode ser utilizado para isso, mas não tenho certeza.

 

Algum dos colegas poderia me ajudar com essa dúvida?

Obrigado.

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